為了加強內部風險控制,有效的監督各子公司的運營情況,在集團董事、計劃財務部主任何竹葉的帶領下,到集團下屬子公司安陽市新一教育投資有限公司、安陽古城保護發展有限公司、安陽中原賓館管理服務有限公司、安陽市鄴郡園區管理服務有限公司、安陽青年旅行社等進行了內部審計。同時,對各子公司的財務檔案整理歸檔情況進行了檢查。對于檢查中發現的問題當場指出并責令其限期整改。
計劃財務部對各子公司開展內部審計
內部審計和財務檔案整理工作對于集團及各子公司的內部控制起到了很好的監督和促進作用,有效避免了各類風險的發生。